6月,繁忙的季节,河北交投集团公司根据2020年集团审计工作计划安排,派驻瑞华会计师事务所对我公司进行集团内控专项审计工作。
公司高度重视本次审计工作,积极采取措施确保相关任务顺利开展。公司按照要求,严格落实集团各项财务管理与审计制度,严查糊涂账、做好明白账,为集团下半年的经营与发展打下坚实基础。
财务融资部全体职工与审计事务所人员密切配合,明确各自分工职责,严格审计纪律,确保审计工作实事求是,公正透明。审计组通过一段时间对我公司以往年度的会计凭证、会计账簿、会计报表等基础性资料进行了细致翻查,并深入到下属公司进行了现场审计取证。同时在本次审计工作中发现的相关问题,我公司要求各部门提高认识、积极配合,切实做好整改工作。在以后的工作中,我公司各部门要以本次审计为契机,及时查漏补缺、革除弊病、提升水平,严格执行集团既定的各项管理制度,有效杜绝不符合内控制度的事项,促进我公司管理更进一步走向制度化、规范化。