5月18日下午,土地公司在9楼会议室组织召开内部控制及风险管理审计进点会。集团公司审计部李娜主任主持会议,土地公司党委书记禹书清、总经理王伟、副总经理乔存学、各部门主要负责人及瑞华会计师事务所河北分所相关人员参会。
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李娜指出,此次审计工作是为了落实集团公司“四位一体”大管控机制工作要求,紧紧围绕集团年度审计工作计划展开。此次审计内容主要是公司内部控制制度、风险管理活动的合法合规情况;内部控制执行情况;企业财务管理情况及其他有关事项。通过本次审计工作的开展,旨在发现近年来公司经营过程中存在的问题及风险,并以其作为公司监事会的一个工作抓手来加强和改善公司的经营管理。
禹书清在会上表示,非常欢迎集团公司对土地公司开展本次审计,公司各部门将全力配合审计人员工作,希望通过这次的“专家把脉”,更好地促进土地公司健康成长。